为深入贯彻落实习近平总书记关于做好审计整改“下半篇文章”的重要指示精神,积极落实集团2024年度审计工作的安排部署,泾河新城产业发展集团内控合规部严格履行审计整改督促检查责任,健全整改工作制度机制,加强跟踪督办,多措并举推进审计整改工作全面落实,切实推动审计整改成果转化为服务集团高质量稳健发展的治理效能。
健全审计整改运行机制。内控合规部牵头编制并印发了产业发展集团《审计查出问题整改办法》,进一步规范审计整改工作,划分审计整改类型,有针对性地提出审计整改要求,分类提出整改完成时限和要求。形成内外部审计揭示问题、推动整改、完善制度、增效管理的闭环工作机制。
提前谋划压实整改责任。根据年度审计工作计划安排,统筹谋划并组织开展审计整改“回头看”专项检查工作,按照“见人见事见制度”要求,以解决突出问题、健全长效机制为重点,督促各单位逐项分解整改任务,层层压实整改责任,推动审计查出问题依法整改、按时整改、彻底整改。
精准分类细化整改措施。综合考虑审计问题性质、历史成因、现实影响以及审计定性处理依据等因素,立行立改类问题,重点督促被审计单位提交整改材料完成整改销号;分阶段整改类问题,重点督促被审计单位制定整改目标任务、完成时间节点承诺;持续整改类的问题,重点督促被审计单位制定并报送明确的整改路线图,作为检查整改的依据。
强化整改督查推动整改到位。切实把审计整改作为日常监督的抓手,综合运用督办单、提醒函、实地检查、专项督查等方式,对存量问题进行全覆盖跟踪检查。内控合规部通过主动上门辅导、提供管理建议等多种形式,帮助被审计单位完成审计问题落实清零。还积极与纪检、财务等部门联合,形成审计整改监督合力,对重点单位开展督查,推动问题全面整改。
深化分析加强审计成果运用。各单位管理层对审计整改中的同类问题汇总分析,梳理成因,强化审计成果运用提质增效。加大对普遍性、倾向性、苗头性问题的分析研判力度,构建防范问题风险的长效机制。建立健全审计整改情况公开机制,建立健全审计与组织人事、纪检监察以及各业务归口部门的工作协调机制,推动审计整改及结果运用有效落地。
下一步,产业发展集团将聚焦重大决策部署、提升经营质效、风险防范化解、依法合规经营全力做好审计整改“下半篇”文章,着力完善集团内控合规机制,不断提高审计监督整体效能,聚焦责任落实深化审计整改,积极构建审计工作新格局,切实把审计整改作为破解难题、实现高质量发展的重要契机,一体推进,规范管理,以高质量审计监督服务保障集团稳健高质量发展。